Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 14:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 6300142729
Číslo faktúry: FD 0126/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: fa 161 za plyn 8/12
Fakturovaná suma s DPH: 1099,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.08.2012
Dátum splatnosti: 15.08.2012
Dátum úhrady: 14.08.2012
Súbor: FD0126_12
Zverejnené: 02.01.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov