Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 19:56.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD 0140/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: VVS Košice a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: fa 177 vodné stočné
Fakturovaná suma s DPH: 10,34
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.09.2012
Dátum splatnosti: 15.09.2012
Dátum úhrady: 13.09.2012
Súbor: FD0140_12
Zverejnené: 02.01.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov