Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 08:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7134310233
Číslo faktúry: FD 0146/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: fa 183 za plyn
Fakturovaná suma s DPH: 1099,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.10.2012
Dátum splatnosti: 15.10.2012
Dátum úhrady: 19.09.2012
Súbor: FD0146_12
Zverejnené: 02.01.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov