Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 05:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0002
Číslo faktúry: FD 0183/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: VVS Košice a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: fa 221 za elek. energiu
Fakturovaná suma s DPH: 1208,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 26.11.2012
Dátum splatnosti: 10.12.2012
Dátum úhrady: 26.11.2012
Súbor: FD0183_12
Zverejnené: 02.01.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov