Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 14:44.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 60120011
Číslo faktúry: FD 0019/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: PP COMP s.r.o
Adresa:
IČO:
Predmet: za toner
Fakturovaná suma s DPH: 96,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 24.01.2012
Dátum splatnosti: 07.02.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD0019_12
Zverejnené: 17.04.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov