Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 11:15.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 503)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
61 FD 0028/12 Obec Orange Slovensko a.s. fa za mobil starosta 2/2012 45.92 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
62 FD 0029/12 Obec Top Register NULL 180.00 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
63 FD 0030/12 Obec Eva Mattová NULL 45.00 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
64 FD 0031/12 Obec Komunal Energy s.r.o fa za studňu splatkový kalendá 636.07 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
65 FD 0032/12 Obec T-COM za telefon ocú 2/2012 80.78 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
66 FD 0033/12 Obec FURA s.r.o za odpad Fura 343.36 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
67 FD 0034/12 Obec Spoločný úrad Beniakovce fa za spracovanie miezd 1/2012 33.88 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
68 FD 0035/12 Obec FURA s.r.o za dodanie vriec pre ocú 410.40 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
69 FD 0036/12 Obec FURA s.r.o za odpad 186.99 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
70 FD 0038/12 Obec Ing. Ján Vlček - TOPSET za program Odpady 195.60 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
71 FD 0039/12 Obec AGRO PLUS spol. s.r.o fa za odhrňanie snehu 123.60 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
72 FD 0040/12 Obec VEHRASTAV s.r.o. 7800fa za zariadenie kuchyne 7800.00 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
73 FD 0041/12 Obec Ing. SZATMARY Žigmunt za audit 2011 250.00 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
74 FD 0044/12 Obec DATATRADE spol.s.r.o. za program info.obce 48.00 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
75 FD 0046/12 Obec AQVA Spiš spol. s.r.o. fa za prev. vodovodu 79.67 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
76 FD 0048/12 Obec SODEXHO PASS SR s.r.o za stravné lístky 1Q Ve. Balla 685.01 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
77 FD 0049/12 Obec Radovan Čarny fa za materiál na zimnú údržbu 12.44 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
78 FD 0050/12 Obec T-COM za telefon ocú 72.34 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
79 FD 0052/12 Obec SPP a.s. za plyn obec + MŠ 1099.00 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
80 FD 0054/12 Obec AQUA-VIVA fa za chlorovanie studne 34.00 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 4/26 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo