Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 15:48.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 503)

P.č. Číslo Objednávateľ   Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ    
1 001/2014   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné lístky   27.01.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
2 002/2014   R.D.TECH požiarna ochrana   17.02.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
3 003/2014   Geodetický a kartografický ústav Bratislava poskytovanie údajov   18.03.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
4 FD 0001/12 Obec AQUA-VIVA chlorovanie vodojemu 34.00 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
5 FD 0002/12 Obec Spoločný úrad Beniakovce za vložné 1/2012 370.51 29.03.2012 Faktúra   Kompletné informácie
6 FD 0003/12 Obec Spoločný úrad Beniakovce za spracovanie miezd 26.92 29.03.2012 Faktúra   Kompletné informácie
7 FD 0004/12 Obec Spoločný úrad Beniakovce správne poplatky Beniakovce 419.00 29.03.2012 Faktúra   Kompletné informácie
8 FD 0005/12 Obec Kooperatíva poisťovňa a.s za poistenie majetku 0.54 29.03.2012 Faktúra   Kompletné informácie
9 FD 0006/12 Obec Kooperatíva poisťovňa a.s fa poistenie budov 26.57 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
10 FD 0007/12 Obec SAMET -iformačný systém s za informačný systém 32.86 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
11 FD 0008/12 Obec FURA s.r.o fura tlačiva 20.10 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
12 FD 0009/12 Obec ÚPRaSV Košice vratky za STRAVA MŠ 79.00 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
13 FD 0010/12 Obec INPROST S.R.O. za tlačová daň z nehnuteľností 18.10 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
14 FD 0011/12 Obec Poradca podnikateľa,s.r.o za finančný spravodajca 21.19 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
15 FD 0012/12 Obec Východoslovenská energeti za elek. energiu 78.98 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
16 FD 0013/12 Obec Východoslovenská energeti za elektrickú energiu obec 845.83 29.03.2012 Faktúra   Kompletné informácie
17 FD 0015/12 Obec AGRO PLUS spol. s.r.o za odhrňanie snehu 154.44 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
18 FD 0016/12 Obec AGRO PLUS spol. s.r.o odhrňanie snehu 45.36 29.03.2012 Faktúra   Kompletné informácie
19 FD 0017/12 Obec Sabol Vladimír za reríziu el.inštálacia 445.00 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
20 FD 0019/12 Obec PP COMP s.r.o za toner 96.00 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/26 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo