Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 22:46.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 503)

P.č. Číslo Objednávateľ   Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ    
21 FD 0020/12 Obec ENERGOMONT Demontáž vian. osvetlenia 196.80 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
22 FD 0021/12 Obec Raciotherm s.r.o fa za revíziu plynového zariad 310.93 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
23 FD 0022/12 Obec Raciotherm s.r.o za práce prehliadka kotla v MŠ 208.91 29.03.2012 Faktúra   Kompletné informácie
24 FD 0023/12 Obec Východoslovenská energeti za lek. energiu 1206.00 29.03.2012 Faktúra   Kompletné informácie
25 FD 0024/12 Obec SPP a.s. za plyn 1099.00 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
26 FD 0025/12 Obec AQVA Spiš spol. s.r.o. za prevadzkovanie vodovodu 79.67 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
27 FD 0026/12 Obec FURA s.r.o faktúra za spracovanie hlásení 14.40 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
28 FD 0027/12 Obec PP COMP s.r.o NULL 58.30 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
29 FD 0028/12 Obec Orange Slovensko a.s. fa za mobil starosta 2/2012 45.92 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
30 FD 0029/12 Obec Top Register NULL 180.00 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
31 FD 0030/12 Obec Eva Mattová NULL 45.00 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
32 FD 0031/12 Obec Komunal Energy s.r.o fa za studňu splatkový kalendá 636.07 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
33 FD 0032/12 Obec T-COM za telefon ocú 2/2012 80.78 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
34 FD 0033/12 Obec FURA s.r.o za odpad Fura 343.36 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
35 FD 0034/12 Obec Spoločný úrad Beniakovce fa za spracovanie miezd 1/2012 33.88 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
36 FD 0035/12 Obec FURA s.r.o za dodanie vriec pre ocú 410.40 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
37 FD 0036/12 Obec FURA s.r.o za odpad 186.99 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
38 FD 0038/12 Obec Ing. Ján Vlček - TOPSET za program Odpady 195.60 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
39 FD 0039/12 Obec AGRO PLUS spol. s.r.o fa za odhrňanie snehu 123.60 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
40 FD 0040/12 Obec VEHRASTAV s.r.o. 7800fa za zariadenie kuchyne 7800.00 17.04.2012 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 2/26 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo